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汽车4s店出纳工资

发布时间: 2021-04-24 02:06:53

Ⅰ 奔驰4S店的出纳工资是多少啊

有这么多么?

沈阳的是2300基本工资!

Ⅱ 宁波汽车4s店出纳工资一般多少

没5000不干!

Ⅲ 4s店出纳收入

2000-3000元
选择也不能光看工资,要综合的考虑,觉得自己呆在那个城市会更舒服,4S店出纳工作还是比较忙的,休息能相对少些,因为周六周日他们也是营业的哦,休息也是串休。

Ⅳ 汽车4s店的会计和核算员哪个工资高

从专业的角度来说,会计的工资比核算员的工资高一些,但是具体的还要看公司的规定。

Ⅳ 汽车4S店前台出纳是做什么的

4S店会计出纳工作职责:

严格执行国家及公司制定的各项制度、标准和工作流程。负责公司各类会计凭证登录,会计帐本记录,编制各类会计报表。 及时、准确地办理报税及缴纳税款工作,坚持合法纳税。 负责会计档案的保管。

1、员工出差购材料等分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。

2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。



(5)汽车4s店出纳工资扩展阅读:

出纳在中国古代出纳也指家庭等方面的收支管理情况,例如清田兰芳《明河南参政袁公(袁可立子袁枢)墓志铭》:“十七来归,即传家政。按亲族,御臧获,美肴酒,综出纳,无事不井井。”

从广义上讲,只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算,就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理,票据、货币资金、有价证券的整理和保管,货币资金和有价证券的核算等各项工作,也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。

Ⅵ 比较投资公司财务专员和汽车4s店出纳,4s店有五险,投资公司没有,其他的福利相对来说还是4s店的

现在的投资公司都不稳定,因为投资本身就很大风险,投资公司同样很大风险,能做多久还不一定呢,所以工资都不那么可靠。还是4S店好得多。

Ⅶ 汽车4S店,问一下行政部和财务部工资对比,以及财务部工资水平

基本上行政和人事属于管理层,我做了很多公司都是行政的工资比财务要高的,因为具体分工不一样嘛,行政的工作难度一般都比财务要高的多

Ⅷ 奔驰4s店的出纳一月工资能有多少

3500-5000元。
出纳日常工作中需要特别注意的事项:
一、在收付现金时一定要与当事人当面对清金额,最好与第三人核对后再进行收付进账。

二、对需要报销的发票,抬头与本单位不符、大小写金额不符、涂改发票、发票上无收款单位章或收款人章、发票与支票入账方不符者,均不能接受发票,待补办手续后再报核。

三、报销单据需先签字、后付款;收款单据先交款、后盖章;付款单据要盖付讫章。

四、付款单据如由他人代领,应签代领人名字,而不得签被代领人名字;代领人不是本单位的职工,要注明与被带领人关系及其联系地址。

五、营业外收入,要以经办单位交款单位为依据,收款后开出财务收据。

六、要注意加强对支票、发票和收据的保管。领用支票要设立备查登记簿,经单位主管财务领导审签后,由领用人签章。领用现金支票要在存根联上签字,以防正副联金额不符。

支票存根联上要逐项写明金额、用途、领用人,并在备查簿上注明空白支票和支票限额。支票作废后要按顺序装订在凭证中。

发票和收据作废后要退回来,先作废后重开,如果是销货发票退回红冲,应该先由仓库部门验货入库后再进行退款。

如果对方丢失发票和收据,要根据对方财务部门开出该款尚未报销的证明才能补办单据,并在证明单上注明原开发票或单据的时间、金额、号码等内容,同时注明“原开单据作废”字样。

七、登记银行存款日记账和现金日记账,要首先复核凭证、支票存根、附件是否一致,然后按付出支票号码顺序排列,以便查对。摘要栏应注明经办人、收款单位及支票号码。

支票上的印鉴,应即用即盖,并由会计人员、出纳员二人分开保管,支票用印鉴的私人印章,只能用于盖印支票,而不作为其他任何用途。

Ⅸ 在汽车4S店,做出纳,有前途吗

挺好的啊,,前提是你自己得有兴趣,做事不能三心二意,做一行就得爱一行,这一行挺不错的,,楼主 要是喜欢就好好搞吧,坚持不放弃,,相信自己会成功的!

Ⅹ 汽车4S店的出纳业务麻烦吗

一、每日工作内容
1、提取备用金(各种面额)支付日常报销及节能补贴,并记帐编号(最迟不超过次日下班)
2、按付款通知单通过网银支付款项并打印单据并记帐,每周去银行取回单,粘贴完毕交成本做帐或者先交成本做帐取回单据次日要全部粘贴完毕。
3、与收银交接当天营业款,收取收银交款时在交接单上签字(一式两份,收银留一份存档)并将当时的营业款交存银行(如有收银代垫报销款,开现金支票抵现)当日结清与收银帐,不允许相互之间欠款。
4、按销售部请款解押,并打印付款凭证并记帐,并记录解押台帐。
5、及时支付各部门的付款申请,及时清理各种付款业务。
6、每周至少去一次银行取各种单据,处理各项收款业务凭证。
7、每日报帐。
8、员工报销冲以前个人借款时,开收据冲帐,员工借款单与报销时间相隔二天以上的,借款必须做帐。
二、周工作内容
1、每周至少去一次银行取回单并处理帐务
2、每周至少自盘一次现金与现金日记帐是否相符,若有不符及时报告部门经理。
3、每周清理手上单据,是否有未付报销单据,未付款请款单,未付配件款,及时补办上述业务。
三、月度工作内容
1、次月3日前必须到银行将上月所有回单取回,次月5日前必须处理完所有现金与银行业务,次月8日前编制完银行余额调节表。
2、与成本核对完现金与银行日记帐后,将当月的现金与银行帐做月结处理。
3、由于不可抗力因素,无法取得单据的,在取得单据的三个工作日内将单据粘贴到原始附件后。
4、次月5日下班前,做好财务经理现金盘点的准备工作,并进行现金盘点。

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