6月份旅游经济运行报告
1. 《世界旅游城市发展报告(2019)》,中国都有哪些城市上榜
《世界旅游城市发展报告(2019)》发布,中国大都市有以下上榜。
1.北京
东方明珠塔,上海最著名的建筑之一,它高达468米,是上世纪90年代初的最高建筑,它无论是从风景上还是艺术上去观看,都是一座非常美丽的建筑。上海的外滩拥有着各种建筑风格的古老建筑,每个人都值得去看一看。有着这些美丽的建筑上海必在世界旅游城市发展榜上。
2. 中国旅游业发展概况
一、旅游的多样化趋势 旅游目的的不同,使目前占统治地位的观光型旅游将向多样化发展,如休闲娱乐型、运动探 险型等。旅游者多样的个性化需求对旅游基础设施的多样化提出了更高的要求,如进入老龄 社会后针对老年人出游增多进行的特色旅游服务等。
二、旅游空间扩展的趋势 科技的进步,旅游的空间活动范围更加广阔,不但可以轻易地进行环球旅行,而且可以向深 海、月球或更远的宇宙太空发展,出现革命化的新的旅游方式
四、旅游大众化趋势 旅游不再是高消费活动而是作为日常生活进入了千家万户。旅游有广泛的群众基础,人们的 工作、生活都可能是远距离的长途旅行方式,形成空前广泛而庞大的人群交流和迁移,传统 的地域观念、民族观念被进一步打破,旅游的淡旺季不再明显。
五、文化性是旅游业发展的新亮点 就旅游业的市场运作而言,第一个层次的竞争是价格竞争,这是最低层次的也是最普遍的竞 争方式;进一步是质量竞争;而最高层次则是文化的竞争。旅游本身的文化功能是内在的。 旅游企业是生产文化、经营文化和销售文化的企业,旅游者进行旅游,本质上也是购买文 化、消费文化、享受文化。
六、形式与内容的多元化是旅游业发展的主旋律 在旅游发展的初级阶段,人们主要以游览名胜古迹和自然景观为目标。但随着经济、文化和 教育的发展,人们不再满足于单纯的“观山看水”,而更多地是要求在旅游的过程中获取知识 和体验生活。人们旅游需求的多层次发展势必迫使旅游业无论在形式上还是在内容上均呈现 出多元化的特点。从形式上讲,自助游等旅游形式将越来越普遍;从内容上讲,工业旅游、 农业旅游、会展旅游等将会成为新的热点。所谓工业旅游,是指以工业企业的生产线、生产 工具、产品和厂区等为对象的专项参观活动
3. 武汉前三季度旅游业经济分析报告
目前来看他们的这种旅游报告并不是很好,特别是第三阶段还是有所上升,应该是可以的,是非常不错的。
4. 旅游局国民经济及预算执行情况汇报
一、2010年财政预算执行情况
2010年,我市财政工作在市委、市政府的正确领导下,在市人大及其常委会的法律监督、工作监督和市政协的民主监督下,在各部门的关心支持下,紧紧围绕市委、市政府工作总体思路和目标任务,认真实施积极财政政策,不断深化财政改革,以抓财政收入为中心,调整优化支出结构,强化公共保障,全力保增长、保民生、保稳定,加强财政监督,通过艰苦努力,圆满完成了市八届人大四次会议确定的和市八届人大常委会第二十五次会议批准调整的财政收支预算任务,全力支持了我市社会经济的协调、平稳、较快发展,为推进我市可持续发展作出了应有贡献。
(一)财政预算变动情况
从2010年开始,州财政按上级要求对补助收入提前预告,编入年初预算,所以,经市八届人民代表大会第四次会议审议通过的市财政2010年财政收支预算,上报州财政后根据补助内容进行了调整,经州财政调整后的年初预算已报市人大常委会备案。在预算执行中,今年10月,根据收支变化情况和州财政下达的目标任务,市八届人大常委会第二十五次会议批准对2010年财政预算又进行了调整。
(二)财政收入执行情况
2010年我市财政收入继续保持快速增长态势,收入质量有所提高,可用财力增幅较大。决算结果是:上划中央两税、所得税完成50,305万元,占年初预算(人代会审议通过,以下相关指标同)51,068万元的98.51%,占调整预算51,832万元的97.05%,同比增长24.41%;地方一般预算收入完成143,211万元,占年初预算136,034万元的105.28%,占调整预算143,196万元的100.01%,同比增长29.52%,占州下达工作目标任务140,000万元的102.29%,下达奋斗目标任务143,000万元的100.15%;地方政府性基金收入完成83,845万元,占年初预算80,942万元的103.59%,占调整预算82,744万元的101.33%,同比增长22.05%。一般预算总收入完成193,516万元,占年初预算187,102万元的103.43%,占调整预算195,028万元的99.22%,同比增长28.15%。上级补助收入完成100,506万元(其中:一般预算补助97,406万元、地方政府性基金补助3,100万元),占年初预算45,998万元的218.50%,占调整预算68,401万元(其中:一般预算68,107万元、政府性基金294万元)的146.94%,同比增长5.72%。地方债券转贷收入3,000万元。一般预算在完成的中央和地方两级收入、补助收入和债券转贷收入中剔除上划中央收入50,305万元,加上年结余8,323万元,一般预算财力收入完成251,940万元,占年初预算182,032万元的138.40%;地方政府性基金收入加上级补助及上年结余,地方政府性基金财力收入完成87,738万元,占年初预算80,942万元的108.40%,占调整预算83,831万元的104.66%,同比增长23.11%。总体上全面完成了州、市确定的收入目标任务。
(三)财政支出执行情况
2010年地方一般预算本年支出完成242,389万元,占年初预算181,646万元的133.44%,占调整预算219,970万元的110.19%,同比增长18.88%;上解支出709万元,占年初预算386万元的183.68%,占调整预算709万元的100.00%;一般预算收支品迭后年终结余8,842万元(结转结余6,265万元、净结余2,577万元)。地方政府性基金支出完成84,471万元,占年初预算80,248万元的105.26%,占调整预算83,831万元的100.76%,同比增长20.87%;基金上解支出2,000万元;地方政府性基金收支品迭后年终结余1,267万元。全年实现财政收支平衡,结余略有增长。
(四)预算执行的有关说明
1、影响财政收支情况 。
2010年我市财政收入规模较往年又有明显增大,大幅提高了民生、惠民、城乡建设等重点支出的资金保障。但是由于受经济大环境及州上第二批上划重点企业主体税收政策的影响,地方一般预算收入中税收占比由去年的71.14%下降为67.67%。
支出方面,由于兑现公务员第二步规范津补贴和同步提高义务教育教师绩效工资,卫生和计划生育系统实施绩效工资,改善学校办学条,一环路拆迁及安置房建设,湿地公园、城乡基础设施建设,优美乡镇建设及城乡环境综合整治,生态市建设及创国家级森林城市建设等重点支出需财政投入大量资金,收支矛盾更显突出。
2、上级对我市专项补助和转移支付补助情况。一是一般预算专项补助45,480万元,比上年减少1,226万元,下降2.62%;二是基金专项补助3,100万元,比上年增加615万元,增长24.75%;
三是一般预算其他转移支付补助(不含专项补助)51,926万元,比上年增加6,047万元,增长13.18%。以上专项项目补助和转移支付补助都如数落实安排,并严格按规定用途使用。
3、部分重点支出预算执行情况。2010年我市重点支出得到了有力保障,其中:教育支出57,286万元,同比增长18.64%;城乡社区事务支出95,921万元,同比增长80.23%;农林水事务支出24,265万元,同比增长25.35%;社会保障和就业支出32,973万元,同比增长19.57%;一般公共服务支出25,203万元,同比增长0.33%;医疗卫生支出16,837万元,同比增长10.48%。
4、财政部代理发行地方政府债券收入及使用情况。2010年我市财政部代理发行地方政府债券收入3,000万元,已按批准的项目落实安排。
5、“民生工程”及“八大扶贫工程”资金拨付情况 。在保证必需支出的前提下,积极筹措资金,投入民生工程,全年“十大民生支出”7亿元;按预算落实安排“八大扶贫”资金,及时掌握资金动态,确保项目资金的落实到位和安全有效。
6、预算超收及新增财力安排使用情况。2010年一般预算收入实现超收7,177万元,政府性基金超收2,903万元,补助收入增加51,408万元,债券转贷收入3,000万元,收回以往年度支出4,672万元,上级专项归垫市级财力以往年度已安排支出106万元,以上各项共计新增财力69,266万元。新增财力主要安排用于有明确规定用途的项目、公务员第二步津补贴调标及义务教育教师绩效工资同步增加、卫生(含计划生育)人员实施绩效工资、城乡建设、教育、农业、水利、社会保障等重点支出。
7、总预备费3,000万元及收回以往年度安排支出,经批准后如数转为预算准备金,由市财政统筹安排,用于新增支出的的资金供给。
8、在预算执行中,由于收入结构的变化,支出预算的执行也随之进行了必要的调整。
9、基金上解2,000万元,是根据**市人民政府向州政府请示今年安排上解攀钢基地征用州农垦公司土地收入。
上述预算执行情况均为2010年12月31日预算执行结果整理统计数据,我们将在完成决算汇编并与州财政局办理结算后,再按程序向市人大常委会报告。
(五)2010年财政的主要工作
1、抓改革促管理,财政管理逐步精细化、规范化。
一是预算编制更加科学、规范,预算执行力度增强。我市部门预算按要求首次使用e财软件编制,基本支出在很**度上实现了按标准定额编制,编制范围、口径更加明确,根据市人大通过的总预算,落实下达部门预算,预算编制更加科学化、精细化,编制质量进一步提高,预算约束力明显增强;
二是财政国库集中支付深入推进;
三是开展财政支出绩效评价和财政投资评审工作,加强对项目资金管理,提高财政资金使用效率。在对项目资金进行财政支出绩效评价和投资评审的基础上,为进一步加强政府投资项目资金管理,今年我们又以西府发[2010]94号文件在项目立项、项目预算、资金拨付、资金管理、财务监督等方面作了进一步要求。选定67个项目进行财政支出绩效评价,涉及资金5亿元。财政投资评审工作今年以项目预算评审为重点,共完成561个项目评审工作,涉及项目资金241,360万元,审减金额17,647万元,平均审减率7.3%;
四是加强非税收入管理力度,严格按规定实行“收支两条线”管理。
2、强化财政监督职能,确保财政资金安全。
一是今年在全市范围内开展了财政专项资金检查。二是加强账簿监管,规范各部门财务行为,依法进行建账监管和年检。三是按要求对家电、汽车摩托车下乡、粮食直补、综合直补等专项资金进行检查,经检查未发现销售网点套取财政资金的情况,大部份乡镇做到了专户管理。四是开展“小金库”专项治理自查自纠和“回头看”工作,收回违规违纪资金29.9万元,罚款5,000元。四是开展强农惠农资金专项清理检查工作,对发现的问题及时纠正和完善。
3、完善保障机制,加大社会保障资金投入,确保民生政策落实,促进社会和谐发展。
一是调整和优化财政支出结构,增加对公共服务领域的投入,重点加大就业、社会保障及民生重点投入;
二是配合有关部门加强各项社会保险基金的征缴,加大对参保单位欠费清缴,积极协助社保部门开展扩面工作;
三是加大对社会保障投入力度,农村低保、城市低保、城市医疗救助、农村医疗救助等社会保障投入明显增加,贫困群众生活得到保障,实现应保尽保;
四是我市新型农村合作医疗制度已全面实施,现共有参合人员38.71万人,参合率达94.44%,农民个人筹资777万元,各级财政投入4,646万元;
五是开展新型农村养老保险试点工作,已有45,501人直接受益;
六是开展下岗职工小额担保贷款,已累计贷出资金108万元,小额担保贷款让一部份下岗人员实现了再就业。
4、加强国有资产管理,提高国有资产经营效益,发挥市国资公司对**经济建设的促进作用。
5、推进社会主义新农村建设,落实各项支农惠农政策,加强农业综合开发项目和资金管理,积极向上级争取农业综合开发资金投入,落实本级财政配套资金,保证今年我市开发任务的按时、按质、按量全面完成。
6、努力化解债务,清理乡村两级债务。
一是为了更有效地化解政府债务,根据我市的实际情况,今年我们切实加大政府债务清欠力度。
二是清理核实锁定乡镇债务,经与审计部门配合,清理核实锁定乡村债务7,572万元,其中:乡(镇)级债务5,511万元、村级债务2,061万元。
2010年市财政工作虽然取得了突出成绩,但依然存在一些困难和问题。一是刚性支出和建设资金需求的大幅增加,支出压力也随之加剧,收支矛盾更显突出;二是税性收入占比不高,经常性收入的增速与地方财政收入的增速不能同步,势必影响财政收入的质量;三是支出的安排在较**度上依赖土地收入,在未来的几年还需这部份收入才能保证建设的资金供给;四是政府性债务规模的扩大,特别是公益性项目贷款的增加,形成潜在的隐形财政赤字;五是财政管理水平有待进一步提高,财政监管力度还需加强;六是财政干部队伍整体素质还有待进一步提高,以更好地适应我市经济、社会发展的需要。
二、2011年财政收支预算草案
2011年市财政根据市委、市政府的工作重点,按照积极稳妥、统筹兼顾、增收节支、留有余地的原则编制预算。收入预算安排是根据区域经济发展和上级对补助收入预告,按要求与地方收入一并编入年初预算。支出预算安排向公共领域倾斜,加大对民生、扶贫、教育、社会保障、公共卫生、生态环境、节能减排、城市建设等方面的投入,促进全市社会经济事业和谐发展。2011年财政收支预算建议安排如下:
(一)收入预算安排
根据我市2011年经济增长目标,建议2011年安排上划中央两税及所得税56,838万元,同比增长12.99%;地方一般预算收入170,020万元,同比增长18.72%;地方政府基金收入100,012万元,同比增长19.28%。一般预算总收入为226,858万元,同比增长17.23%。按照上级财政提前告知的转移支付指标,年初安排补助收入65,826万元。在安排的中央和地方两级收入中剔除上划两税、所得税、加上补助收入后,一般预算财力收入为235,846万元,地方政府性基金财力收入100,012万元,同比增长19.28%。
(二)支出预算安排
2011年支出预算根据《预算法》、上级关于编制2011年预算的通知精神和市委、市政府的地方经济事业发展规划,按照有“有保有压,突出重点”的原则,建议年初预算安排:一般预算支出235,050万元,上解支出796万元;地方政府基金支出100,012万元。支出的具体内容是:
1、一般预算安排基本支出110,267万元。
一是年初安排下达工资福利、津贴补贴、绩效工资、一次性奖金、社会保障缴费及其他工资福利支出50,571万元;离退休(职)费用17,234万元,住房公积金6,327万元,村社干部补助、一村一名大学生补助及其他生活补助2,942万元;补助新农**金600万元、城市低保320万元、农村低保260万元、城市医疗救助20万元、新型农村合作医疗612万元、农村医疗救助20万元、城镇居民基本医疗保险42万元;退役士兵安置156万元、流浪乞讨人员救助68万元、五保供养255万元、农村社会救济37万元,其他对个人家庭补助1,046万元。以上各项支出合计80,510万元。
二是预留补助事业人员津补贴、卫生、计生及其他事业人员绩效工资、正常增资进级及新进人员经费、住房公积金、生活补助、退休安家费、死亡抚恤丧葬费、城管局协管员节假日加班等未在年初下达的人员经费13,000万元。预留社会保障专项补助9,228万元。
三是安排各部门日常公用经费、车辆燃修及保险费、工会费、福利费及其他商品服务等支出7,529万元。
2、一般预算安排部门行政事业性项目支出36,736万元,其中:综治WW经费818万元,出版及印刷费237万元,民兵国防兵役征集200万元,党建经费147万元,设备购置2,074万元,接待费400万元,暖冬、春节及其他慰问经费510万元,人代会、政协会、党代会及其他会议经费377万元,艾滋病、霍乱、结核、血吸虫等各类疾病预防控制401万元,目督考核等奖励经费1,142万元,禁毒130万元,护林防火227万元,征收机关以奖代补资金5,000万元,行政性收费及罚设收入按政策安排支出6,000万元,教育转移支付对口安排支出6,780万元,部门事业经费2,016万元(含体育事业费66万元),农业保险313万元,“家电下乡”补贴500万元,外事机构及外出考察费、各种办节经费、国家赔偿支出、职工教育、补助部门公用业务等支出9,464万元。
3、一般预算安排生产建设项目支出84,547万元,其中:城市维护支出1,300万元,防震救灾322万元,消防武警支出392万元,政府承贷款还本付息支出8,546万元,生态市建设节能减排支出4,177万元,科学技术支出582万元,教育建设资金7,411万元(含教育费附加支出4,044万元),农业项目资金支出6,239万元,烤烟税返及其会议经费支出850万元,乡镇政权建设支出1,215万元,水利工程项目支出2,300万元,部门建设项目支出8,563万元,农村税费改革转移支付安排教育支出505万元,人民防空经费1,390万元,扶贫资金3,700万元(其中:八大扶贫资金3,000万元),扶持地方经济发展支出3,000万元,安排以往年度建设资金缺口8,000万元,城乡建设(含新农村建设)项目资金预留26,055万元。
4、一般预算安排总预备费3,500万元。
5、一般预算安排上解支出796万元,其中:契税征收费上解396万元,“三代”手续费上解400万元。
6、地方政府性基金支出100,012万元,其中:地方教育附加支出589万元,残疾人就业保障金支出363万元,城市基础设施配套费支出2026万元,国有土地使用权出让金支出76,455万元(含上解州财政农恳公司土地收入),农业土地开发资金支出144万元,国有土地收益基金支出3,668万元,其他政府性基金支出16,767万元。
地方政府性基金按规定用途安排使用,在预算执行中根据确定的项目落实下达。其中:今年的土地收入主要用于一环路安置房建设、城乡基础设施建设(含廉租房建设)等支出;地方教育附加支出与一般预算安排的教育建设资金整合计8000万元用于我市中小学建设;残疾人就业保障金支出用于残疾人事业;城市基础设施配套费用于城市公共设施及环境卫生支出。
7、对于年初预留未下达的预留资金,基本支出有政策规定的按政策规定执行,没有政策规定的按要求报批后执行,项目支出报市领导批准或市财经领导小组集体研究决定后落实安排。
三、2011年财政工作思路和措施
2011是“十二五”规划的开局年,我们要统筹兼顾做好各项财政工作,特别是要把用好管好财政资金放在更加突出的位置,集中财力支持办好教育、医药卫生体制改革、保障性住房、水利设施建设、保障困难群众基本生活等关系民生的大事、实事,大力支持解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。
(一)促进经济平稳较快发展
促进扩大消费需求,多渠道促进增加农民收入,落实义务教育学校、公共卫生和基层医疗卫生事业单位绩效工资政策,完善家电下乡和以旧换**策等。进一步优化投资结构,优先安排续建、收尾项目,控制新上项目。支持节能减排、环境保护和增加就业。
(二)加大强农惠农力度,推动农村发展,增强农业综合生产能力
以农田水利建设为重点,推进农业综合开发,支持新农村建设,支持现代农业产业技术体系建设,农业技术推广和科技成果转化,完善农业保险保费补贴政策,健全村级公益事业建设一事一议财政奖补制度等。
(三)实施积极财政政策,推动经济社会协调发展
一是抓住机遇,积极争取中央、省、州的项目支持;二是确保城乡重点建设项目的投入,加快工业园区建设,促进招商引资项目及时落实到位,培育一批能推动我市经济发展的实体。支持企业发展,提高企业的市场竞争力,进一步提高企业经济效益;三是加快发展现代农业,加大对优质特色农产品和农村基础设施建设投入力度,促进农业经济又快又好发展;四是加强城乡环境综合整治,改善城乡环境,提升城市形象,支持以旅游产业为主导的第三产业发展,从而增强财政收入的增长基础。
(四)进一步保障和改善民生,降低行政成本,确保民生等重点支出的需要
在预算执行中要保证年初预算安排的教育、医疗、社会保障、环境保护、生态市建设、八大扶贫、社会治安、WW等民生项目的落实到位。为保证重点支出的需要,一是年初部门预算的日常公用经费继续在标准定额的基础上压缩5%;二是对部份项目经费因工作业务新增和范围扩大给予适当增加外,尽力压缩行政事业性项目支出,减少行政成本;三是继续加强项目投资评审工作,资金的安排要按确定的项目及工程进度供给资金,避免财政资金的闲置和浪费,杜绝虚报冒领,套取财政预算的支出;四是压缩行政机关办公楼修建和行政用车购置支出。
(五)加强财政科学化精细化管理,切实提高财政资金使用效益
完善基本支出定员定额标准体系,对项目支出实行项目库管理,强化预算管理,细化预算编制内容,提高预算年初到位率,进一步增强地方预算编制的完整性。
加强国有资产管理,充分发挥国资公司对经济发展的作用。市国资公司要认真履行代理政府经营管理国有资产的职能,在保证国有资产保值增值的同时,通过投融资平台,争取金融资金,减轻财政支出压力,帮助企业发展,弥补政府重点工程投入的资金不足,促进全市经济全面、快速、协调发展。
(六)强化财政监督管理,确保财政资金安全有效
进一步切实履行财政的监督检查职责,突出监管重点,做到事前审核把关、事中动态监控、事后重点检查,严肃查处截留、挤占、挪用、虚报冒领的违法行为,确保财政资金安全有效。
(七)深化财政改革,强化干部队伍建设,切实提高财政干部工作能力,提高财政运行质量和服务水平
一是要继续完善部门预算、国库集中支付、政府采购、“收支两条线”、财政支出绩效评价、财政投资评审等各项财政改革,提高财政运行质量和运行水平;
二是要加强对财政性结余资金的管理;
三是要抓好政府财政信息管理系统建设(大平台),将全部财政资金、全部预算单位纳入系统管理,保证系统正常运行,信息完整、真实可靠。
总之,在市委、市政府领导下,在市人大、市政协的监督、支持下,我们将进一步全面贯彻党和政府的各项方针政策,充分履行财政职能,切实提高财政效能,为**经济社会二次跨越,建设“繁荣开放文明秀美”的现代田园新**作出应有的贡献。
5. 旅游业的发展现状
旅游业具有“无烟产业”和“永远的朝阳产业”的美称。所谓朝阳产业,它的发展前景广阔可观,当今的旅游产业已经成为国家的重点发展项目,我国的旅游市场规模稳步扩大。但是相较而言,我国国内旅游业发展的广度深度都远远不能适应经济发展和人民生活水平提高的需要。随着市场经济的发展和人民收入水平的进一步提高,人民对旅游消费的需求也越来越大,国内旅游业在国民经济中的地位和作用显得尤为重要。因此,研究和探讨我国国内旅游业发展的现状、趋势及对策,具有十分重要的意义。
我国旅游业的现状分析
改革开放以来,我国国内旅游业发展迅速,覆盖面广,但总的说来仍然处于一种低消费、大众化、低水平、中近距离旅游的状况。旅游基础设施、服务设施建设发展很快,但仍不能适应国内旅游市场发展速度的要求。
旅游人次数稳步增加,旅游消费额逐步提高;绝大部分属于观光旅游,文化型和享受型极少;国内旅游热门地区多集中在经济发达、知名度高、旅游基础设施较为完备的4A级以上景区。自助旅游增多,团队出游减少;度假村的区域『生特征已经比较明显,长三角、珠三角、环渤海、西部、东北等区域的度假村经营都各显特色。北京、上海、广州、苏州、杭州、重庆等经济发达地区度假村数量明显比其他地区高很多。这说明我国旅游房地产度假村细分市场的区域格
6. 谁有中国旅游业年度报告
不知你要哪一年的。呵呵
报告目录
第一章 旅游业概述
一、旅游业的定义
二、旅游业的基本特征
三、旅游业的产业链
四、旅游业在国民经济中的地位及其影响
第二章 旅游业发展的国际环境
一、全球化与世界经济、政治走向
二、旅游服务业贸易、投资的趋势与特点
三、旅游服务业国际竞争的手段与趋势
四、主要旅游服务消费、贸易国及其竞争优势
第三章 旅游业发展的国内环境
一、政策环境
● 产业政策与市场准入
● 行业管理体制
● 行业管理政策
● 政府有关旅游业发展和投资的政策导向
二、经济环境
● 旅游资源
● 宏观经济
● 相关产业发展
三、其它影响中国旅游市场发展的因素
● 加入WTO
● 举办2008年奥运会
● 举办上海世界博览会
● 旅游安全和健康保障因素
第四章 旅游市场的基本状况
一、概况
二、入境旅游市场
● 市场规模
入境旅游
过夜旅游
入境旅游(外汇)收入
● 市场结构
入境旅游人数及其构成
入境旅游(外汇)收入及其构成
主要客源市场及其构成
三、出境旅游市场
● 市场规模
出境旅游人数及其增长率
出境旅游消费总额及其增长率
出境旅游消费水平
● 市场结构
出境旅游消费者构成
出境旅游目的地分布
主要出境旅游目的地
四、国内旅游市场
● 市场规模
旅游人数及其增长率
旅游收入及其增长率
● 市场结构
旅游人数及其地区分布
城镇居民旅游人数及其消费水平
农村居民旅游人数及其消费水平
国内旅游主要省区及其市场份额
五、假日旅游市场专题
● 基本情况
● "五一"黄金周
● "十一"黄金周
● 春节黄金周
第五章 旅游产业的发展状况
一、概况
● 产业规模及其增长
● 总体经济效益
二、旅游饭店行业
● 基本情况与特点
● 产业规模及其增长
● 行业经济效益
三、旅行社行业
● 基本情况与特点
● 产业规模及其增长
● 行业经济效益
四、旅游景点和旅游车船业
● 基本情况
● 行业经营特点
● 景区类型与开发方式
第六章 发展前景与投资展望
一、中国旅游业发展前景
● 全球旅游服务消费及贸易趋势预测
● 全球六大旅游区旅游业现状及市场规模预测
● 中国旅游业市场规模预测
二、中国旅游业投资展望
● 投资现状
概况
投资热点
新建、在建、拟建主要项目的基本情况与主要特点
● 中国旅游业投资展望
投资方向与发展模式
投资热点地区
投资热点行业
投资热点产品(服务)
● 主要投资风险
● 投资建议
第七章 行业竞争与企业经营
一、国际竞争
● 产业集中度
● 主要旅游企业及其竞争策略
二、国内竞争
● 产业集中度
● 进入中国旅游业的主要跨国公司及其竞争优势
● 国内主要旅游企业及其竞争策略
● 旅游行业上市公司基本情况分析
7. 求一个经济发展情况汇报材料
XX镇 2010年上半年财政
和国民经济及社会发展计划执行情况汇报
尊敬的各位领导:
今年以来,我镇在县委、县人民政府的正确领导下,在县人大的监督指导下,认真贯彻落实县委十一届九次全会和全县经济工作会议精神,紧紧围绕发展这个第一要务,坚持“增收入、打基础、兴产业、扩总量、重科技、保民生”六个重点,以全面实施“整县推进”新农村建设总揽农村工作全局,以二级公路建设、XX小城镇建设二期开发为重点,加大XX经济区和山区综合开发建设力度,抢抓机遇,真抓实干,开拓进取,确保了上半年财政和国民经济及社会的持续健康发展。现就将1—6月的财政和国民经济及社会发展情况汇报如下:
一、2010年1-6月地方财政预算执行情况
(一)1-6月地方财政收入完成情况
2010年1至6月全镇完成财政收入677.6万元,其中地税完成231.6万元,国税完成446万元。
地税口(含新马街和柏林):2010年,县下达我镇地税口税收任务1400万元。1—6月,全镇累计实现地方税收收入231.6万元,完成年计划数的16.54%。比上年同期的166万元增加了65.6万元,增长了39.52%。其中分税种完成情况是:营业税完成79万元;个人所得税完成37万元;资源税完成15万元;城建税完成21.7万元;房产税完成9.4万元;印花税完成3.3万元;土地使用税完成5.2万元;土地增值税完成0.2万元;契税完成2.3万元;烤烟税完成36.8万元;其它收入完成21.7万元(其中:教育费附加完成16.3万元,地方教育费附加完成5.4万元)。
国税口:全镇1-6月实现国税收入446万元。
(二)1-6月地方财政支出完成情况
2010年1—6月,地方一般预算支出完成163万元,完成全年预算数331.3万元的49.20%。其中:一般公共服务支出90.6万元,占年预算数的56.52%;科学技术支出1.4万元, 占年预算数的36.84%;文化体育与传媒支出 2.5万元,占年预算数的35.21%;农林水事务支出20.3万元,占年预算数的42.83%;医疗卫生支出5.5万元,占年预算数的32.93%;社会保障及就业(退休人员)支出42.7万元,占年预算数的44.48%。财政支出保证了公职人员工资的按时发放和机关工作正常运转,确保了全镇重点支出,使全镇确定的各项工作重点得以落实。
(三)1-6月预算外资金收支情况
收入情况:1-6月,镇属各所站共上缴财政专户预算外资金7.38万元。支出情况:鉴于各所站预算内公务费无法安排,镇政府减少了资金调控力度,以确保各所站机构的正常运转, 1—6月各所站预算外资金支出共计1.99万元。
(四)各项税收征管措施的落实情况
为确保税收任务的完成,我镇认真贯彻“加强征管,堵塞漏洞,惩治腐败,清缴欠税”的工作方针,改进和完善税收征管手段,依法征税,加强税务稽查,严厉打击各种偷逃骗抗税行为,大力清缴欠税,努力做到应收尽收。
一是认真贯彻落实省、州、县财税工作会议精神,把财税工作作为经济工作的重中之重来抓,加强领导,及早采取有力措施,深入相关企业调查走访,摸清税源。确保税收任务的完成,实现财政预算收支平衡。
二是严格执法,依法治税,加强税源控管,加大税务稽查力度,整顿和规范地方税收秩序,维护税法的严肃性。
三是加强税收征管,强化服务意识,加大税收宣传力度,做到应收尽收。
(五)所采取的主要措施和做法
1.提高认识,逐月对财税收支情况进行统计分析,按季度对新财源建设情况进行分析研究、对比,做到计划早安排、措施早落实。
2.紧紧抓住烤烟生产这一大支柱产业不放,在巩固老财源的基础上,培植新财源,加快财源建设项目发展。
3.认真分析,协助地税部门加强税收征管,堵塞“跑、冒、滴、漏”,尽量做到应收尽收。
4.充分发挥财政职能,增强预算约束,强化支出管理,树立节支就是增收的意识,严格财务管理,管好、用好财政资金。
5.按照“加强征管,堵塞漏洞,惩治腐败,清缴欠税”的工作方针,与地税部门一起做好协税护税工作,对一些重点税源进行监控和清缴,千方百计组织收入,保证应收尽收。
6.认真做好2010年的预算编制工作,按照《预算法》规定和财政工作管理的要求,真实、准确地进行财政预算编制;在资金较为紧缺的情况下,我镇以预算收支平衡为目标,始终把握好“适度从紧、厉行节约”的财政政策,结合我镇实际,坚持“量入为出、量财办事”,加强预算资金“收支两条线”管理,全面实施收缴分离,严把支出关,将有限的预算资金用好用实用出效益,杜绝了支出的随意性。
7.牢固树立过紧日子的思想,努力提高当家理财水平,在“人、车、会、话”上挖掘节支潜力,积极调整和优化支出结构和范围,精打细算,勤俭节约,努力提高资金使用效益。
8.抓好自身队伍建设,提高综合素质和业务水平,严格纪律约束,做到执法公正准确。通过财政检查和会计监督,确保财政资金按部门预算的安排使用,统筹平衡各部门的资金,提高资金使用的有效性和预算安排的合理性。
9.认真按照公共财政管理体制的要求,切实缓解乡镇债务风险,继续做好“乡财县管乡用”改革工作,使财政工作得到进一步的规范。
二、2010年1-6月国民经济和社会发展计划执行情况
1-6月,我镇实现农业总产值12260万元,比去年同期增长7%,工业总产值8100万元,比去年同期增长6%。固定资产投资完成8800万元。各项存款余额25559万元,比年初的19329万元增加11630万元,增长60.17%。各项贷款余额6520万元,比年初的5742万元增加778万元,增长13.55%。
(一)农村经济平稳发展,农业产业结构调整加大。
一是积极抓好大春生产工作,共种植农作物6.6万亩,其中:种植水稻1.48万亩,玉米1.46万亩。目前,共进行病虫害统防统治2次,农作物普遍长势良好。二是认真抓好烤烟生产工作,严格技术方案,圆满完成了县下达的7400亩烤烟种植面积。现烤烟已进入中耕管理阶段,部分烤烟即将进入烘烤阶段。三是积极调整林业产业结构,大力发展壮大核桃、桔子、八角、杨梅等生态经济林。今年上半年规划落实了2500亩核桃种植地块,占县下达任务数2500亩的100%;完成农民自用材审批7证56立方米,完成商品材审批62证7000立方米。四是抓好2010年度发放的314.5万元及历年累计发放的畜牧贷款的跟踪问效工作,以生猪养殖示范基地建设和种草养蓄示范基地建设及培养科技示范户为重点,做强做大畜牧产业发展。上半年,对多依坪、拉孩两个村小组108户农户实施了圈舍改造,户均改造面积40余平方米,可饲养生猪30余头。全镇生猪存栏33895头,出栏32410头;大牲畜存栏12382头,出栏2919头;家禽存栏19万羽,出栏15万羽;肉类总产量达2987吨。五是抓住机遇,立足劳务市场需求,加强外出务工者技能培训。目前共开展培训2期300人,有组织输出务工人员100人,实现劳务收入约60万元。六是加快推进全镇村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作,认真组织各村积极申报,2010年度村级公益事业建设一事一议财政奖补项目涉及全镇13个村委会38个村小组,共1950户8382人,计划总投资3295400元。
(二)工业生产保持增势,整体经济效益有所提升。
一是工业生产增长较快。全镇全社会工业完成产值8100万元,同比增长6%。二是产销衔接保持较高水平。
(三)引资项目带动工作成效显著,固定资产投资继续保持快速增长。今年以来,认真贯彻落实全县招商引资会议精神,强化措施,狠抓落实,招商引资环境明显改善。
(四)民营经济发展良好,私营企业快速增长。全镇乡镇企业和个体工商户发展到3480户,从业人员2702人,营业收入达23080万元,实现利润总额2531万元;私营企业16家,从业人员955人,营业收入达8410万元,实现利润总额479万元;个体工商户1280户,从业人员2592人,实现营业收入14670万元,利润总额1872万元。
(五)充分整合资金和物资,积极发挥群众建设新农村的主体作用,加快新农村建设步伐。一是在巩固已建成的小康村、温饱村、新农村建设成果的基础上,立足镇情,积极探索完善新农村建设后续管理的有效机制,进一步调整优化产业结构,建立支柱产业和主导产业,确保群众增收致富。二是按照县委、政府提出“以村为单位、整合资金、连片开发、整县推进”的各项要求,抓好29个村民小组的整县推进新农村建设,力争把岔河、老戈木、达嘎三个村建设成全县最亮丽的新农村、建成XX的后花园。截至目前,今年立项建设的29个新农村基础设施建设总体完成40%左右。三是紧紧抓住中央各项政策机遇,积极争取上级支持,加大基础设施建设力度,着力改善发展环境。
(六)社会保障得到加强,各项社会事业健康发展。各项社会事业投入继续加大,基础设施明显改善,人民生活水平不断提高。一是认真落实人口计划生育目标管理责任制,积极落实“责任、措施、投入”三到位,建立“依法管理、村民自治、优质服务、政策推动,综合治理”的人口和计划生育工作新机制,积极开展出生人口性别比升高综合治理,人口自然增长率控制在5.3‰。二是教育改革力度明显加强,积极争取资金对全镇的乡村小学进行了改造,严令禁止教育乱收费,认真贯彻“两免两补”政策。1—6月,共有1594名学生享受农村义务教育阶段贫困寄宿制学生生活补助,补助金额达96.8万元,全部免去教科书费和学杂费。三是民政工作有序开展,至2010年6月底,全镇已纳入农村低保3128户3877人,发放最低生活保障费116.83万元,纳入城镇低保765人, 最低生活保障费69万元,发放救济粮2.48万公斤,办理结婚登记212对,办理离婚登记6对。四是卫生事业全面发展,建立了公共卫生突发性应急机制,村卫生室进一步完善,农村合作医疗参保人数达到41588人。五是认真落实了安全生产责任制和责任追究制,安全生产进一步加强。六是文明创建工作力度进一步加大,全民素质不断提高。七是社会治安形势平稳,人民安居乐业。今年以来开展了一系列的严打整治活动,严厉打击了各种违法犯罪活动,全镇社会治安明显好转。总之,在全镇广大人民群众的共同努力下,科技,教育、文化、卫生、广播电视、民政、残联、环保、统计、审计、计生等各项社会事业得到全面发展,社会稳定得到维护。
三、下半年工作打算
为确保我镇下半年经济社会发展主要预期目标顺利实现,要突出抓好几个方面工作:
1.加强财政支出管理,严格执行年度预算,增强预算的刚性,控制临时预算支出,确保财政资金发挥最大效益;加强专项资金的跟踪、监督、检查,确保有限的财政资金专款专用、安全高效使用。
2.加快发展农村经济,全力推进社会主义新农村建设。加强农业基础设施建设,强力推进农业综合开发、优质粮食生产,加大农业科技投入,提高农产品质量;加强烤烟中耕管理,认真做好烤烟收购相关准备工作;加快畜牧业发展,以养殖协会为龙头,走规模化、标准化的养殖道路;强化农村劳动力转移的组织协调和政策引导,建立健全多层次、多渠道、多形式的劳动力就业机制,强化农民工的技能培训,提高农民工素质;按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的方针,认真组织实施整县推进新农村建设。
3.坚持以人为本,促进社会事业全面发展。继续坚持人口和计划生育目标责任制,真正做到责任、措施、投入三到位,实行规范化管理,稳定低生育水平,确保人口控制目标;不断深化教育体制改革,积极引进各类资金,进一步改善办学条件,加强教师队伍建设,稳定教师队伍的整体素质;积极推进新型农村合作医疗,扩大覆盖面。
4.以XX小城镇二期开发为契机,推动城镇经济健康发展,打造中心城镇服务平台。因地制宜,加大招商引资力度,合理规划布局产业结构,营造良好投资环境;加强发展乡村旅游、生态旅游经济的组织引导,促进乡村旅游、生态旅游的健康发展;树立劳务“品牌”,发展壮大劳务经济。
5.加快重点项目建设与储备,积极调整产业结构,以点带面,全面推进全镇经济社会发展步伐;
6.继续协助抓好文天二级公路(XX段)建设工作。
总之,XX镇要追赶全县、全州、乃至全省建设小康社会目标,任务艰巨,任重道远。在下步工作中镇党委、政府将紧密联系镇情,充分发挥区位优势,找准经济社会发展的突破口,抢抓机遇,迎难而上,紧紧围绕小城镇建设来加大招商引资力度,从而为XX经济的发展增添新鲜血液,逐步解决经济社会发展后劲力不足的问题,促进全镇经济社会又好又快地协调健康发展。
中共XX镇委员会 XX镇人民政府
二O一O年七月十九日
8. 关于进一步强化旅游业对县域经济发展带动作用的思考的调研报告
旅游业是前景广阔的朝阳产业,在服务业中占据先导地位,具有经济效益好、资源消耗低、环境污染少等诸多优点。作为一门新兴产业,旅游业对社会经济发展发挥着愈来愈重要的作用。
一、郴州旅游业发展的现状分析
郴州是全国优秀旅游城市,市委、市政府高度重视旅游业的发展,通过全市各级、各部门及全市人民的共同努力,郴州的旅游业虽起步较晚,但发展较快,目前已初成规模。
1、旅游收入位居全省前列。据统计,2007年全市旅游总收入为55.6亿元,比上年增长11.2%,其中:国际旅游外汇收入944万美元,比上年增长52.0%,国内旅游收入55亿元,同比增长10.3%;接待国内外游客909.1万人次,同比增长21.0%,其中:接待国际旅游人数35168人次,同比增长30.1%;全市主要景区接待各类游客379.0万人次。随着我市旅游业的快速增长,其省内市场占有率也不断上升,旅游总收入规模居前。2007年郴州旅游总收入占全省的比重为7.6%,旅游总收入在全省的位次由2000年的第5位上升到2007年的第3位。
2、对经济增长的贡献加大。据测算,2007年,郴州旅游产业共创造增加值28.4亿元,占全市GDP的比重为4.4%,与2005年(4.3%)比,比重上升了0.1个百分点。2007年,全市GDP增长12.3%,其中旅游产业带动的约为0.32个百分点,对GDP增长的贡献率达2.6%。旅游产业对我市经济发展的贡献逐年加大,支柱产业地位已逐步形成。
3、旅游基础设施不断完善。2007年底,全市旅行社已发展到35家,旅游星级饭店31家,总床位4万多张。不仅完成了对莽山、热水温泉、东江湖等古老景区、景点的改造、扩建和整修,提升旅游产品档次,而且加大了对新景区、景点的开发力度,开发出了阳山民居、王仙岭、五岛一村等一批具有一定吸引力的新旅游景区。到2007年底,全市国家等级景区和工农业旅游示范区达16家,并通过加大交通设施建设,实现了各城市与景区之间、景区与景区之间的便利往来,形成了多层次、全方位、门类齐全、交通便利的旅游网络体系,并被国家评为全国优秀旅游城市。
4、“优秀品牌”吸引力不断增强。作为全国优秀旅游城市,郴州市区和资兴市的山水美景对省内外和港澳台地区旅客的吸引力不断增强。2007年,郴州市区及资兴市旅游收入为30.0亿元,占全市旅游收入比重的53.9%,同比分别增长10.6%、0.1%;接待旅游人数387.5万人次,同比增加42.6万人次,增长12.4%。可以看出,作为优秀旅游城市仍是全市旅游业发展的主力,且吸引力在不断增强。
9. 2018年中国旅游经济总体情况如何
据报道,中国旅游研究院和国家旅游局数据中心近日发布了第十部中国旅游经济蓝皮书《2017年中国旅游经济运行分析和2018年发展预测》,明年旅游经济总体持乐观预期。
《分析》认为,2018年应抓住旅游经济继续繁荣增长、理性发展的主基调,把品质旅游作为全年旅游发展的工作导向,围绕更多国民参与、更高品质分享两大目标,全面深化全域旅游、供给侧改革、旅游外交等一系列重点工作。
10. 近年来我国旅游业的发展情况如何
近年来我国旅游业的发展情况比较稳定,但是就今年来说的话,其实全国各地的旅游发展都并不怎么好,大多数都是因为疫情这个原因导致的。今年的旅游业发展就是比较惨淡的,绝大多数时间大家都是不能够出游的。
一、今年因为新冠肺炎的影响,旅游业发展非常不好。我们都知道,从今年年初一月份开始一直到六七月份,每个人都活在水深火热之中。每个人都害怕自己出去会被染上新冠肺炎病毒,所以说这一整年旅游业的发展都并不怎么好。纵观整个全球来说,旅游业的发展都非常不好,因为大家都害怕出去会被感染。
综上,我们可以发现,近几年我国旅游业的发展情况都是比较平稳的,但是今年是非常特殊的一年,对此,你有什么其他的看法,可以在评论区里说一下,大家一起来讨论一下。