6月份旅遊經濟運行報告
1. 《世界旅遊城市發展報告(2019)》,中國都有哪些城市上榜
《世界旅遊城市發展報告(2019)》發布,中國大都市有以下上榜。
1.北京
東方明珠塔,上海最著名的建築之一,它高達468米,是上世紀90年代初的最高建築,它無論是從風景上還是藝術上去觀看,都是一座非常美麗的建築。上海的外灘擁有著各種建築風格的古老建築,每個人都值得去看一看。有著這些美麗的建築上海必在世界旅遊城市發展榜上。
2. 中國旅遊業發展概況
一、旅遊的多樣化趨勢 旅遊目的的不同,使目前占統治地位的觀光型旅遊將向多樣化發展,如休閑娛樂型、運動探 險型等。旅遊者多樣的個性化需求對旅遊基礎設施的多樣化提出了更高的要求,如進入老齡 社會後針對老年人出遊增多進行的特色旅遊服務等。
二、旅遊空間擴展的趨勢 科技的進步,旅遊的空間活動范圍更加廣闊,不但可以輕易地進行環球旅行,而且可以向深 海、月球或更遠的宇宙太空發展,出現革命化的新的旅遊方式
四、旅遊大眾化趨勢 旅遊不再是高消費活動而是作為日常生活進入了千家萬戶。旅遊有廣泛的群眾基礎,人們的 工作、生活都可能是遠距離的長途旅行方式,形成空前廣泛而龐大的人群交流和遷移,傳統 的地域觀念、民族觀念被進一步打破,旅遊的淡旺季不再明顯。
五、文化性是旅遊業發展的新亮點 就旅遊業的市場運作而言,第一個層次的競爭是價格競爭,這是最低層次的也是最普遍的競 爭方式;進一步是質量競爭;而最高層次則是文化的競爭。旅遊本身的文化功能是內在的。 旅遊企業是生產文化、經營文化和銷售文化的企業,旅遊者進行旅遊,本質上也是購買文 化、消費文化、享受文化。
六、形式與內容的多元化是旅遊業發展的主旋律 在旅遊發展的初級階段,人們主要以游覽名勝古跡和自然景觀為目標。但隨著經濟、文化和 教育的發展,人們不再滿足於單純的「觀山看水」,而更多地是要求在旅遊的過程中獲取知識 和體驗生活。人們旅遊需求的多層次發展勢必迫使旅遊業無論在形式上還是在內容上均呈現 出多元化的特點。從形式上講,自助游等旅遊形式將越來越普遍;從內容上講,工業旅遊、 農業旅遊、會展旅遊等將會成為新的熱點。所謂工業旅遊,是指以工業企業的生產線、生產 工具、產品和廠區等為對象的專項參觀活動
3. 武漢前三季度旅遊業經濟分析報告
目前來看他們的這種旅遊報告並不是很好,特別是第三階段還是有所上升,應該是可以的,是非常不錯的。
4. 旅遊局國民經濟及預算執行情況匯報
一、2010年財政預算執行情況
2010年,我市財政工作在市委、市政府的正確領導下,在市人大及其常委會的法律監督、工作監督和市政協的民主監督下,在各部門的關心支持下,緊緊圍繞市委、市政府工作總體思路和目標任務,認真實施積極財政政策,不斷深化財政改革,以抓財政收入為中心,調整優化支出結構,強化公共保障,全力保增長、保民生、保穩定,加強財政監督,通過艱苦努力,圓滿完成了市八屆人大四次會議確定的和市八屆人大常委會第二十五次會議批准調整的財政收支預算任務,全力支持了我市社會經濟的協調、平穩、較快發展,為推進我市可持續發展作出了應有貢獻。
(一)財政預算變動情況
從2010年開始,州財政按上級要求對補助收入提前預告,編入年初預算,所以,經市八屆人民代表大會第四次會議審議通過的市財政2010年財政收支預算,上報州財政後根據補助內容進行了調整,經州財政調整後的年初預算已報市人大常委會備案。在預算執行中,今年10月,根據收支變化情況和州財政下達的目標任務,市八屆人大常委會第二十五次會議批准對2010年財政預算又進行了調整。
(二)財政收入執行情況
2010年我市財政收入繼續保持快速增長態勢,收入質量有所提高,可用財力增幅較大。決算結果是:上劃中央兩稅、所得稅完成50,305萬元,占年初預算(人代會審議通過,以下相關指標同)51,068萬元的98.51%,占調整預算51,832萬元的97.05%,同比增長24.41%;地方一般預算收入完成143,211萬元,占年初預算136,034萬元的105.28%,占調整預算143,196萬元的100.01%,同比增長29.52%,占州下達工作目標任務140,000萬元的102.29%,下達奮斗目標任務143,000萬元的100.15%;地方政府性基金收入完成83,845萬元,占年初預算80,942萬元的103.59%,占調整預算82,744萬元的101.33%,同比增長22.05%。一般預算總收入完成193,516萬元,占年初預算187,102萬元的103.43%,占調整預算195,028萬元的99.22%,同比增長28.15%。上級補助收入完成100,506萬元(其中:一般預算補助97,406萬元、地方政府性基金補助3,100萬元),占年初預算45,998萬元的218.50%,占調整預算68,401萬元(其中:一般預算68,107萬元、政府性基金294萬元)的146.94%,同比增長5.72%。地方債券轉貸收入3,000萬元。一般預算在完成的中央和地方兩級收入、補助收入和債券轉貸收入中剔除上劃中央收入50,305萬元,加上年結餘8,323萬元,一般預算財力收入完成251,940萬元,占年初預算182,032萬元的138.40%;地方政府性基金收入加上級補助及上年結余,地方政府性基金財力收入完成87,738萬元,占年初預算80,942萬元的108.40%,占調整預算83,831萬元的104.66%,同比增長23.11%。總體上全面完成了州、市確定的收入目標任務。
(三)財政支出執行情況
2010年地方一般預算本年支出完成242,389萬元,占年初預算181,646萬元的133.44%,占調整預算219,970萬元的110.19%,同比增長18.88%;上解支出709萬元,占年初預算386萬元的183.68%,占調整預算709萬元的100.00%;一般預算收支品迭後年終結餘8,842萬元(結轉結餘6,265萬元、凈結餘2,577萬元)。地方政府性基金支出完成84,471萬元,占年初預算80,248萬元的105.26%,占調整預算83,831萬元的100.76%,同比增長20.87%;基金上解支出2,000萬元;地方政府性基金收支品迭後年終結餘1,267萬元。全年實現財政收支平衡,結余略有增長。
(四)預算執行的有關說明
1、影響財政收支情況 。
2010年我市財政收入規模較往年又有明顯增大,大幅提高了民生、惠民、城鄉建設等重點支出的資金保障。但是由於受經濟大環境及州上第二批上劃重點企業主體稅收政策的影響,地方一般預算收入中稅收佔比由去年的71.14%下降為67.67%。
支出方面,由於兌現公務員第二步規范津補貼和同步提高義務教育教師績效工資,衛生和計劃生育系統實施績效工資,改善學校辦學條,一環路拆遷及安置房建設,濕地公園、城鄉基礎設施建設,優美鄉鎮建設及城鄉環境綜合整治,生態市建設及創國家級森林城市建設等重點支出需財政投入大量資金,收支矛盾更顯突出。
2、上級對我市專項補助和轉移支付補助情況。一是一般預算專項補助45,480萬元,比上年減少1,226萬元,下降2.62%;二是基金專項補助3,100萬元,比上年增加615萬元,增長24.75%;
三是一般預算其他轉移支付補助(不含專項補助)51,926萬元,比上年增加6,047萬元,增長13.18%。以上專項項目補助和轉移支付補助都如數落實安排,並嚴格按規定用途使用。
3、部分重點支出預算執行情況。2010年我市重點支出得到了有力保障,其中:教育支出57,286萬元,同比增長18.64%;城鄉社區事務支出95,921萬元,同比增長80.23%;農林水事務支出24,265萬元,同比增長25.35%;社會保障和就業支出32,973萬元,同比增長19.57%;一般公共服務支出25,203萬元,同比增長0.33%;醫療衛生支出16,837萬元,同比增長10.48%。
4、財政部代理發行地方政府債券收入及使用情況。2010年我市財政部代理發行地方政府債券收入3,000萬元,已按批準的項目落實安排。
5、「民生工程」及「八大扶貧工程」資金撥付情況 。在保證必需支出的前提下,積極籌措資金,投入民生工程,全年「十大民生支出」7億元;按預算落實安排「八大扶貧」資金,及時掌握資金動態,確保項目資金的落實到位和安全有效。
6、預算超收及新增財力安排使用情況。2010年一般預算收入實現超收7,177萬元,政府性基金超收2,903萬元,補助收入增加51,408萬元,債券轉貸收入3,000萬元,收回以往年度支出4,672萬元,上級專項歸墊市級財力以往年度已安排支出106萬元,以上各項共計新增財力69,266萬元。新增財力主要安排用於有明確規定用途的項目、公務員第二步津補貼調標及義務教育教師績效工資同步增加、衛生(含計劃生育)人員實施績效工資、城鄉建設、教育、農業、水利、社會保障等重點支出。
7、總預備費3,000萬元及收回以往年度安排支出,經批准後如數轉為預算準備金,由市財政統籌安排,用於新增支出的的資金供給。
8、在預算執行中,由於收入結構的變化,支出預算的執行也隨之進行了必要的調整。
9、基金上解2,000萬元,是根據**市人民政府向州政府請示今年安排上解攀鋼基地徵用州農墾公司土地收入。
上述預算執行情況均為2010年12月31日預算執行結果整理統計數據,我們將在完成決算匯編並與州財政局辦理結算後,再按程序向市人大常委會報告。
(五)2010年財政的主要工作
1、抓改革促管理,財政管理逐步精細化、規范化。
一是預算編制更加科學、規范,預算執行力度增強。我市部門預算按要求首次使用e財軟體編制,基本支出在很**度上實現了按標準定額編制,編制范圍、口徑更加明確,根據市人大通過的總預算,落實下達部門預算,預算編制更加科學化、精細化,編制質量進一步提高,預算約束力明顯增強;
二是財政國庫集中支付深入推進;
三是開展財政支出績效評價和財政投資評審工作,加強對項目資金管理,提高財政資金使用效率。在對項目資金進行財政支出績效評價和投資評審的基礎上,為進一步加強政府投資項目資金管理,今年我們又以西府發[2010]94號文件在項目立項、項目預算、資金撥付、資金管理、財務監督等方面作了進一步要求。選定67個項目進行財政支出績效評價,涉及資金5億元。財政投資評審工作今年以項目預算評審為重點,共完成561個項目評審工作,涉及項目資金241,360萬元,審減金額17,647萬元,平均審減率7.3%;
四是加強非稅收入管理力度,嚴格按規定實行「收支兩條線」管理。
2、強化財政監督職能,確保財政資金安全。
一是今年在全市范圍內開展了財政專項資金檢查。二是加強賬簿監管,規范各部門財務行為,依法進行建賬監管和年檢。三是按要求對家電、汽車摩托車下鄉、糧食直補、綜合直補等專項資金進行檢查,經檢查未發現銷售網點套取財政資金的情況,大部份鄉鎮做到了專戶管理。四是開展「小金庫」專項治理自查自糾和「回頭看」工作,收回違規違紀資金29.9萬元,罰款5,000元。四是開展強農惠農資金專項清理檢查工作,對發現的問題及時糾正和完善。
3、完善保障機制,加大社會保障資金投入,確保民生政策落實,促進社會和諧發展。
一是調整和優化財政支出結構,增加對公共服務領域的投入,重點加大就業、社會保障及民生重點投入;
二是配合有關部門加強各項社會保險基金的征繳,加大對參保單位欠費清繳,積極協助社保部門開展擴面工作;
三是加大對社會保障投入力度,農村低保、城市低保、城市醫療救助、農村醫療救助等社會保障投入明顯增加,貧困群眾生活得到保障,實現應保盡保;
四是我市新型農村合作醫療制度已全面實施,現共有參合人員38.71萬人,參合率達94.44%,農民個人籌資777萬元,各級財政投入4,646萬元;
五是開展新型農村養老保險試點工作,已有45,501人直接受益;
六是開展下崗職工小額擔保貸款,已累計貸出資金108萬元,小額擔保貸款讓一部份下崗人員實現了再就業。
4、加強國有資產管理,提高國有資產經營效益,發揮市國資公司對**經濟建設的促進作用。
5、推進社會主義新農村建設,落實各項支農惠農政策,加強農業綜合開發項目和資金管理,積極向上級爭取農業綜合開發資金投入,落實本級財政配套資金,保證今年我市開發任務的按時、按質、按量全面完成。
6、努力化解債務,清理鄉村兩級債務。
一是為了更有效地化解政府債務,根據我市的實際情況,今年我們切實加大政府債務清欠力度。
二是清理核實鎖定鄉鎮債務,經與審計部門配合,清理核實鎖定鄉村債務7,572萬元,其中:鄉(鎮)級債務5,511萬元、村級債務2,061萬元。
2010年市財政工作雖然取得了突出成績,但依然存在一些困難和問題。一是剛性支出和建設資金需求的大幅增加,支出壓力也隨之加劇,收支矛盾更顯突出;二是稅性收入佔比不高,經常性收入的增速與地方財政收入的增速不能同步,勢必影響財政收入的質量;三是支出的安排在較**度上依賴土地收入,在未來的幾年還需這部份收入才能保證建設的資金供給;四是政府性債務規模的擴大,特別是公益性項目貸款的增加,形成潛在的隱形財政赤字;五是財政管理水平有待進一步提高,財政監管力度還需加強;六是財政幹部隊伍整體素質還有待進一步提高,以更好地適應我市經濟、社會發展的需要。
二、2011年財政收支預算草案
2011年市財政根據市委、市政府的工作重點,按照積極穩妥、統籌兼顧、增收節支、留有餘地的原則編制預算。收入預算安排是根據區域經濟發展和上級對補助收入預告,按要求與地方收入一並編入年初預算。支出預算安排向公共領域傾斜,加大對民生、扶貧、教育、社會保障、公共衛生、生態環境、節能減排、城市建設等方面的投入,促進全市社會經濟事業和諧發展。2011年財政收支預算建議安排如下:
(一)收入預算安排
根據我市2011年經濟增長目標,建議2011年安排上劃中央兩稅及所得稅56,838萬元,同比增長12.99%;地方一般預算收入170,020萬元,同比增長18.72%;地方政府基金收入100,012萬元,同比增長19.28%。一般預算總收入為226,858萬元,同比增長17.23%。按照上級財政提前告知的轉移支付指標,年初安排補助收入65,826萬元。在安排的中央和地方兩級收入中剔除上劃兩稅、所得稅、加上補助收入後,一般預算財力收入為235,846萬元,地方政府性基金財力收入100,012萬元,同比增長19.28%。
(二)支出預算安排
2011年支出預算根據《預演算法》、上級關於編制2011年預算的通知精神和市委、市政府的地方經濟事業發展規劃,按照有「有保有壓,突出重點」的原則,建議年初預算安排:一般預算支出235,050萬元,上解支出796萬元;地方政府基金支出100,012萬元。支出的具體內容是:
1、一般預算安排基本支出110,267萬元。
一是年初安排下達工資福利、津貼補貼、績效工資、一次性獎金、社會保障繳費及其他工資福利支出50,571萬元;離退休(職)費用17,234萬元,住房公積金6,327萬元,村社幹部補助、一村一名大學生補助及其他生活補助2,942萬元;補助新農**金600萬元、城市低保320萬元、農村低保260萬元、城市醫療救助20萬元、新型農村合作醫療612萬元、農村醫療救助20萬元、城鎮居民基本醫療保險42萬元;退役士兵安置156萬元、流浪乞討人員救助68萬元、五保供養255萬元、農村社會救濟37萬元,其他對個人家庭補助1,046萬元。以上各項支出合計80,510萬元。
二是預留補助事業人員津補貼、衛生、計生及其他事業人員績效工資、正常增資進級及新進人員經費、住房公積金、生活補助、退休安家費、死亡撫恤喪葬費、城管局協管員節假日加班等未在年初下達的人員經費13,000萬元。預留社會保障專項補助9,228萬元。
三是安排各部門日常公用經費、車輛燃修及保險費、工會費、福利費及其他商品服務等支出7,529萬元。
2、一般預算安排部門行政事業性項目支出36,736萬元,其中:綜治WW經費818萬元,出版及印刷費237萬元,民兵國防兵役徵集200萬元,黨建經費147萬元,設備購置2,074萬元,接待費400萬元,暖冬、春節及其他慰問經費510萬元,人代會、政協會、黨代會及其他會議經費377萬元,艾滋病、霍亂、結核、血吸蟲等各類疾病預防控制401萬元,目督考核等獎勵經費1,142萬元,禁毒130萬元,護林防火227萬元,徵收機關以獎代補資金5,000萬元,行政性收費及罰設收入按政策安排支出6,000萬元,教育轉移支付對口安排支出6,780萬元,部門事業經費2,016萬元(含體育事業費66萬元),農業保險313萬元,「家電下鄉」補貼500萬元,外事機構及外出考察費、各種辦節經費、國家賠償支出、職工教育、補助部門公用業務等支出9,464萬元。
3、一般預算安排生產建設項目支出84,547萬元,其中:城市維護支出1,300萬元,防震救災322萬元,消防武警支出392萬元,政府承貸款還本付息支出8,546萬元,生態市建設節能減排支出4,177萬元,科學技術支出582萬元,教育建設資金7,411萬元(含教育費附加支出4,044萬元),農業項目資金支出6,239萬元,烤煙稅返及其會議經費支出850萬元,鄉鎮政權建設支出1,215萬元,水利工程項目支出2,300萬元,部門建設項目支出8,563萬元,農村稅費改革轉移支付安排教育支出505萬元,人民防空經費1,390萬元,扶貧資金3,700萬元(其中:八大扶貧資金3,000萬元),扶持地方經濟發展支出3,000萬元,安排以往年度建設資金缺口8,000萬元,城鄉建設(含新農村建設)項目資金預留26,055萬元。
4、一般預算安排總預備費3,500萬元。
5、一般預算安排上解支出796萬元,其中:契稅徵收費上解396萬元,「三代」手續費上解400萬元。
6、地方政府性基金支出100,012萬元,其中:地方教育附加支出589萬元,殘疾人就業保障金支出363萬元,城市基礎設施配套費支出2026萬元,國有土地使用權出讓金支出76,455萬元(含上解州財政農懇公司土地收入),農業土地開發資金支出144萬元,國有土地收益基金支出3,668萬元,其他政府性基金支出16,767萬元。
地方政府性基金按規定用途安排使用,在預算執行中根據確定的項目落實下達。其中:今年的土地收入主要用於一環路安置房建設、城鄉基礎設施建設(含廉租房建設)等支出;地方教育附加支出與一般預算安排的教育建設資金整合計8000萬元用於我市中小學建設;殘疾人就業保障金支出用於殘疾人事業;城市基礎設施配套費用於城市公共設施及環境衛生支出。
7、對於年初預留未下達的預留資金,基本支出有政策規定的按政策規定執行,沒有政策規定的按要求報批後執行,項目支出報市領導批准或市財經領導小組集體研究決定後落實安排。
三、2011年財政工作思路和措施
2011是「十二五」規劃的開局年,我們要統籌兼顧做好各項財政工作,特別是要把用好管好財政資金放在更加突出的位置,集中財力支持辦好教育、醫葯衛生體制改革、保障性住房、水利設施建設、保障困難群眾基本生活等關系民生的大事、實事,大力支持解決人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題。
(一)促進經濟平穩較快發展
促進擴大消費需求,多渠道促進增加農民收入,落實義務教育學校、公共衛生和基層醫療衛生事業單位績效工資政策,完善家電下鄉和以舊換**策等。進一步優化投資結構,優先安排續建、收尾項目,控制新上項目。支持節能減排、環境保護和增加就業。
(二)加大強農惠農力度,推動農村發展,增強農業綜合生產能力
以農田水利建設為重點,推進農業綜合開發,支持新農村建設,支持現代農業產業技術體系建設,農業技術推廣和科技成果轉化,完善農業保險保費補貼政策,健全村級公益事業建設一事一議財政獎補制度等。
(三)實施積極財政政策,推動經濟社會協調發展
一是抓住機遇,積極爭取中央、省、州的項目支持;二是確保城鄉重點建設項目的投入,加快工業園區建設,促進招商引資項目及時落實到位,培育一批能推動我市經濟發展的實體。支持企業發展,提高企業的市場競爭力,進一步提高企業經濟效益;三是加快發展現代農業,加大對優質特色農產品和農村基礎設施建設投入力度,促進農業經濟又快又好發展;四是加強城鄉環境綜合整治,改善城鄉環境,提升城市形象,支持以旅遊產業為主導的第三產業發展,從而增強財政收入的增長基礎。
(四)進一步保障和改善民生,降低行政成本,確保民生等重點支出的需要
在預算執行中要保證年初預算安排的教育、醫療、社會保障、環境保護、生態市建設、八大扶貧、社會治安、WW等民生項目的落實到位。為保證重點支出的需要,一是年初部門預算的日常公用經費繼續在標準定額的基礎上壓縮5%;二是對部份項目經費因工作業務新增和范圍擴大給予適當增加外,盡力壓縮行政事業性項目支出,減少行政成本;三是繼續加強項目投資評審工作,資金的安排要按確定的項目及工程進度供給資金,避免財政資金的閑置和浪費,杜絕虛報冒領,套取財政預算的支出;四是壓縮行政機關辦公樓修建和行政用車購置支出。
(五)加強財政科學化精細化管理,切實提高財政資金使用效益
完善基本支出定員定額標准體系,對項目支出實行項目庫管理,強化預算管理,細化預算編制內容,提高預算年初到位率,進一步增強地方預算編制的完整性。
加強國有資產管理,充分發揮國資公司對經濟發展的作用。市國資公司要認真履行代理政府經營管理國有資產的職能,在保證國有資產保值增值的同時,通過投融資平台,爭取金融資金,減輕財政支出壓力,幫助企業發展,彌補政府重點工程投入的資金不足,促進全市經濟全面、快速、協調發展。
(六)強化財政監督管理,確保財政資金安全有效
進一步切實履行財政的監督檢查職責,突出監管重點,做到事前審核把關、事中動態監控、事後重點檢查,嚴肅查處截留、擠占、挪用、虛報冒領的違法行為,確保財政資金安全有效。
(七)深化財政改革,強化幹部隊伍建設,切實提高財政幹部工作能力,提高財政運行質量和服務水平
一是要繼續完善部門預算、國庫集中支付、政府采購、「收支兩條線」、財政支出績效評價、財政投資評審等各項財政改革,提高財政運行質量和運行水平;
二是要加強對財政性結余資金的管理;
三是要抓好政府財政信息管理系統建設(大平台),將全部財政資金、全部預算單位納入系統管理,保證系統正常運行,信息完整、真實可靠。
總之,在市委、市政府領導下,在市人大、市政協的監督、支持下,我們將進一步全面貫徹黨和政府的各項方針政策,充分履行財政職能,切實提高財政效能,為**經濟社會二次跨越,建設「繁榮開放文明秀美」的現代田園新**作出應有的貢獻。
5. 旅遊業的發展現狀
旅遊業具有「無煙產業」和「永遠的朝陽產業」的美稱。所謂朝陽產業,它的發展前景廣闊可觀,當今的旅遊產業已經成為國家的重點發展項目,我國的旅遊市場規模穩步擴大。但是相較而言,我國國內旅遊業發展的廣度深度都遠遠不能適應經濟發展和人民生活水平提高的需要。隨著市場經濟的發展和人民收入水平的進一步提高,人民對旅遊消費的需求也越來越大,國內旅遊業在國民經濟中的地位和作用顯得尤為重要。因此,研究和探討我國國內旅遊業發展的現狀、趨勢及對策,具有十分重要的意義。
我國旅遊業的現狀分析
改革開放以來,我國國內旅遊業發展迅速,覆蓋面廣,但總的說來仍然處於一種低消費、大眾化、低水平、中近距離旅遊的狀況。旅遊基礎設施、服務設施建設發展很快,但仍不能適應國內旅遊市場發展速度的要求。
旅遊人次數穩步增加,旅遊消費額逐步提高;絕大部分屬於觀光旅遊,文化型和享受型極少;國內旅遊熱門地區多集中在經濟發達、知名度高、旅遊基礎設施較為完備的4A級以上景區。自助旅遊增多,團隊出遊減少;度假村的區域『生特徵已經比較明顯,長三角、珠三角、環渤海、西部、東北等區域的度假村經營都各顯特色。北京、上海、廣州、蘇州、杭州、重慶等經濟發達地區度假村數量明顯比其他地區高很多。這說明我國旅遊房地產度假村細分市場的區域格
6. 誰有中國旅遊業年度報告
不知你要哪一年的。呵呵
報告目錄
第一章 旅遊業概述
一、旅遊業的定義
二、旅遊業的基本特徵
三、旅遊業的產業鏈
四、旅遊業在國民經濟中的地位及其影響
第二章 旅遊業發展的國際環境
一、全球化與世界經濟、政治走向
二、旅遊服務業貿易、投資的趨勢與特點
三、旅遊服務業國際競爭的手段與趨勢
四、主要旅遊服務消費、貿易國及其競爭優勢
第三章 旅遊業發展的國內環境
一、政策環境
● 產業政策與市場准入
● 行業管理體制
● 行業管理政策
● 政府有關旅遊業發展和投資的政策導向
二、經濟環境
● 旅遊資源
● 宏觀經濟
● 相關產業發展
三、其它影響中國旅遊市場發展的因素
● 加入WTO
● 舉辦2008年奧運會
● 舉辦上海世界博覽會
● 旅遊安全和健康保障因素
第四章 旅遊市場的基本狀況
一、概況
二、入境旅遊市場
● 市場規模
入境旅遊
過夜旅遊
入境旅遊(外匯)收入
● 市場結構
入境旅遊人數及其構成
入境旅遊(外匯)收入及其構成
主要客源市場及其構成
三、出境旅遊市場
● 市場規模
出境旅遊人數及其增長率
出境旅遊消費總額及其增長率
出境旅遊消費水平
● 市場結構
出境旅遊消費者構成
出境旅遊目的地分布
主要出境旅遊目的地
四、國內旅遊市場
● 市場規模
旅遊人數及其增長率
旅遊收入及其增長率
● 市場結構
旅遊人數及其地區分布
城鎮居民旅遊人數及其消費水平
農村居民旅遊人數及其消費水平
國內旅遊主要省區及其市場份額
五、假日旅遊市場專題
● 基本情況
● "五一"黃金周
● "十一"黃金周
● 春節黃金周
第五章 旅遊產業的發展狀況
一、概況
● 產業規模及其增長
● 總體經濟效益
二、旅遊飯店行業
● 基本情況與特點
● 產業規模及其增長
● 行業經濟效益
三、旅行社行業
● 基本情況與特點
● 產業規模及其增長
● 行業經濟效益
四、旅遊景點和旅遊車船業
● 基本情況
● 行業經營特點
● 景區類型與開發方式
第六章 發展前景與投資展望
一、中國旅遊業發展前景
● 全球旅遊服務消費及貿易趨勢預測
● 全球六大旅遊區旅遊業現狀及市場規模預測
● 中國旅遊業市場規模預測
二、中國旅遊業投資展望
● 投資現狀
概況
投資熱點
新建、在建、擬建主要項目的基本情況與主要特點
● 中國旅遊業投資展望
投資方向與發展模式
投資熱點地區
投資熱點行業
投資熱點產品(服務)
● 主要投資風險
● 投資建議
第七章 行業競爭與企業經營
一、國際競爭
● 產業集中度
● 主要旅遊企業及其競爭策略
二、國內競爭
● 產業集中度
● 進入中國旅遊業的主要跨國公司及其競爭優勢
● 國內主要旅遊企業及其競爭策略
● 旅遊行業上市公司基本情況分析
7. 求一個經濟發展情況匯報材料
XX鎮 2010年上半年財政
和國民經濟及社會發展計劃執行情況匯報
尊敬的各位領導:
今年以來,我鎮在縣委、縣人民政府的正確領導下,在縣人大的監督指導下,認真貫徹落實縣委十一屆九次全會和全縣經濟工作會議精神,緊緊圍繞發展這個第一要務,堅持「增收入、打基礎、興產業、擴總量、重科技、保民生」六個重點,以全面實施「整縣推進」新農村建設總攬農村工作全局,以二級公路建設、XX小城鎮建設二期開發為重點,加大XX經濟區和山區綜合開發建設力度,搶抓機遇,真抓實干,開拓進取,確保了上半年財政和國民經濟及社會的持續健康發展。現就將1—6月的財政和國民經濟及社會發展情況匯報如下:
一、2010年1-6月地方財政預算執行情況
(一)1-6月地方財政收入完成情況
2010年1至6月全鎮完成財政收入677.6萬元,其中地稅完成231.6萬元,國稅完成446萬元。
地稅口(含新馬街和柏林):2010年,縣下達我鎮地稅口稅收任務1400萬元。1—6月,全鎮累計實現地方稅收收入231.6萬元,完成年計劃數的16.54%。比上年同期的166萬元增加了65.6萬元,增長了39.52%。其中分稅種完成情況是:營業稅完成79萬元;個人所得稅完成37萬元;資源稅完成15萬元;城建稅完成21.7萬元;房產稅完成9.4萬元;印花稅完成3.3萬元;土地使用稅完成5.2萬元;土地增值稅完成0.2萬元;契稅完成2.3萬元;烤煙稅完成36.8萬元;其它收入完成21.7萬元(其中:教育費附加完成16.3萬元,地方教育費附加完成5.4萬元)。
國稅口:全鎮1-6月實現國稅收入446萬元。
(二)1-6月地方財政支出完成情況
2010年1—6月,地方一般預算支出完成163萬元,完成全年預算數331.3萬元的49.20%。其中:一般公共服務支出90.6萬元,占年預算數的56.52%;科學技術支出1.4萬元, 占年預算數的36.84%;文化體育與傳媒支出 2.5萬元,占年預算數的35.21%;農林水事務支出20.3萬元,占年預算數的42.83%;醫療衛生支出5.5萬元,占年預算數的32.93%;社會保障及就業(退休人員)支出42.7萬元,占年預算數的44.48%。財政支出保證了公職人員工資的按時發放和機關工作正常運轉,確保了全鎮重點支出,使全鎮確定的各項工作重點得以落實。
(三)1-6月預算外資金收支情況
收入情況:1-6月,鎮屬各所站共上繳財政專戶預算外資金7.38萬元。支出情況:鑒於各所站預算內公務費無法安排,鎮政府減少了資金調控力度,以確保各所站機構的正常運轉, 1—6月各所站預算外資金支出共計1.99萬元。
(四)各項稅收征管措施的落實情況
為確保稅收任務的完成,我鎮認真貫徹「加強征管,堵塞漏洞,懲治腐敗,清繳欠稅」的工作方針,改進和完善稅收征管手段,依法征稅,加強稅務稽查,嚴厲打擊各種偷逃騙抗稅行為,大力清繳欠稅,努力做到應收盡收。
一是認真貫徹落實省、州、縣財稅工作會議精神,把財稅工作作為經濟工作的重中之重來抓,加強領導,及早採取有力措施,深入相關企業調查走訪,摸清稅源。確保稅收任務的完成,實現財政預算收支平衡。
二是嚴格執法,依法治稅,加強稅源控管,加大稅務稽查力度,整頓和規范地方稅收秩序,維護稅法的嚴肅性。
三是加強稅收征管,強化服務意識,加大稅收宣傳力度,做到應收盡收。
(五)所採取的主要措施和做法
1.提高認識,逐月對財稅收支情況進行統計分析,按季度對新財源建設情況進行分析研究、對比,做到計劃早安排、措施早落實。
2.緊緊抓住烤煙生產這一大支柱產業不放,在鞏固老財源的基礎上,培植新財源,加快財源建設項目發展。
3.認真分析,協助地稅部門加強稅收征管,堵塞「跑、冒、滴、漏」,盡量做到應收盡收。
4.充分發揮財政職能,增強預算約束,強化支出管理,樹立節支就是增收的意識,嚴格財務管理,管好、用好財政資金。
5.按照「加強征管,堵塞漏洞,懲治腐敗,清繳欠稅」的工作方針,與地稅部門一起做好協稅護稅工作,對一些重點稅源進行監控和清繳,千方百計組織收入,保證應收盡收。
6.認真做好2010年的預算編制工作,按照《預演算法》規定和財政工作管理的要求,真實、准確地進行財政預算編制;在資金較為緊缺的情況下,我鎮以預算收支平衡為目標,始終把握好「適度從緊、厲行節約」的財政政策,結合我鎮實際,堅持「量入為出、量財辦事」,加強預算資金「收支兩條線」管理,全面實施收繳分離,嚴把支出關,將有限的預算資金用好用實用出效益,杜絕了支出的隨意性。
7.牢固樹立過緊日子的思想,努力提高當家理財水平,在「人、車、會、話」上挖掘節支潛力,積極調整和優化支出結構和范圍,精打細算,勤儉節約,努力提高資金使用效益。
8.抓好自身隊伍建設,提高綜合素質和業務水平,嚴格紀律約束,做到執法公正准確。通過財政檢查和會計監督,確保財政資金按部門預算的安排使用,統籌平衡各部門的資金,提高資金使用的有效性和預算安排的合理性。
9.認真按照公共財政管理體制的要求,切實緩解鄉鎮債務風險,繼續做好「鄉財縣管鄉用」改革工作,使財政工作得到進一步的規范。
二、2010年1-6月國民經濟和社會發展計劃執行情況
1-6月,我鎮實現農業總產值12260萬元,比去年同期增長7%,工業總產值8100萬元,比去年同期增長6%。固定資產投資完成8800萬元。各項存款余額25559萬元,比年初的19329萬元增加11630萬元,增長60.17%。各項貸款余額6520萬元,比年初的5742萬元增加778萬元,增長13.55%。
(一)農村經濟平穩發展,農業產業結構調整加大。
一是積極抓好大春生產工作,共種植農作物6.6萬畝,其中:種植水稻1.48萬畝,玉米1.46萬畝。目前,共進行病蟲害統防統治2次,農作物普遍長勢良好。二是認真抓好烤煙生產工作,嚴格技術方案,圓滿完成了縣下達的7400畝烤煙種植面積。現烤煙已進入中耕管理階段,部分烤煙即將進入烘烤階段。三是積極調整林業產業結構,大力發展壯大核桃、桔子、八角、楊梅等生態經濟林。今年上半年規劃落實了2500畝核桃種植地塊,占縣下達任務數2500畝的100%;完成農民自用材審批7證56立方米,完成商品材審批62證7000立方米。四是抓好2010年度發放的314.5萬元及歷年累計發放的畜牧貸款的跟蹤問效工作,以生豬養殖示範基地建設和種草養蓄示範基地建設及培養科技示範戶為重點,做強做大畜牧產業發展。上半年,對多依坪、拉孩兩個村小組108戶農戶實施了圈舍改造,戶均改造面積40餘平方米,可飼養生豬30餘頭。全鎮生豬存欄33895頭,出欄32410頭;大牲畜存欄12382頭,出欄2919頭;家禽存欄19萬羽,出欄15萬羽;肉類總產量達2987噸。五是抓住機遇,立足勞務市場需求,加強外出務工者技能培訓。目前共開展培訓2期300人,有組織輸出務工人員100人,實現勞務收入約60萬元。六是加快推進全鎮村級公益事業建設「一事一議」財政獎補工作,認真組織各村積極申報,2010年度村級公益事業建設一事一議財政獎補項目涉及全鎮13個村委會38個村小組,共1950戶8382人,計劃總投資3295400元。
(二)工業生產保持增勢,整體經濟效益有所提升。
一是工業生產增長較快。全鎮全社會工業完成產值8100萬元,同比增長6%。二是產銷銜接保持較高水平。
(三)引資項目帶動工作成效顯著,固定資產投資繼續保持快速增長。今年以來,認真貫徹落實全縣招商引資會議精神,強化措施,狠抓落實,招商引資環境明顯改善。
(四)民營經濟發展良好,私營企業快速增長。全鎮鄉鎮企業和個體工商戶發展到3480戶,從業人員2702人,營業收入達23080萬元,實現利潤總額2531萬元;私營企業16家,從業人員955人,營業收入達8410萬元,實現利潤總額479萬元;個體工商戶1280戶,從業人員2592人,實現營業收入14670萬元,利潤總額1872萬元。
(五)充分整合資金和物資,積極發揮群眾建設新農村的主體作用,加快新農村建設步伐。一是在鞏固已建成的小康村、溫飽村、新農村建設成果的基礎上,立足鎮情,積極探索完善新農村建設後續管理的有效機制,進一步調整優化產業結構,建立支柱產業和主導產業,確保群眾增收致富。二是按照縣委、政府提出「以村為單位、整合資金、連片開發、整縣推進」的各項要求,抓好29個村民小組的整縣推進新農村建設,力爭把岔河、老戈木、達嘎三個村建設成全縣最亮麗的新農村、建成XX的後花園。截至目前,今年立項建設的29個新農村基礎設施建設總體完成40%左右。三是緊緊抓住中央各項政策機遇,積極爭取上級支持,加大基礎設施建設力度,著力改善發展環境。
(六)社會保障得到加強,各項社會事業健康發展。各項社會事業投入繼續加大,基礎設施明顯改善,人民生活水平不斷提高。一是認真落實人口計劃生育目標管理責任制,積極落實「責任、措施、投入」三到位,建立「依法管理、村民自治、優質服務、政策推動,綜合治理」的人口和計劃生育工作新機制,積極開展出生人口性別比升高綜合治理,人口自然增長率控制在5.3‰。二是教育改革力度明顯加強,積極爭取資金對全鎮的鄉村小學進行了改造,嚴令禁止教育亂收費,認真貫徹「兩免兩補」政策。1—6月,共有1594名學生享受農村義務教育階段貧困寄宿制學生生活補助,補助金額達96.8萬元,全部免去教科書費和學雜費。三是民政工作有序開展,至2010年6月底,全鎮已納入農村低保3128戶3877人,發放最低生活保障費116.83萬元,納入城鎮低保765人, 最低生活保障費69萬元,發放救濟糧2.48萬公斤,辦理結婚登記212對,辦理離婚登記6對。四是衛生事業全面發展,建立了公共衛生突發性應急機制,村衛生室進一步完善,農村合作醫療參保人數達到41588人。五是認真落實了安全生產責任制和責任追究制,安全生產進一步加強。六是文明創建工作力度進一步加大,全民素質不斷提高。七是社會治安形勢平穩,人民安居樂業。今年以來開展了一系列的嚴打整治活動,嚴厲打擊了各種違法犯罪活動,全鎮社會治安明顯好轉。總之,在全鎮廣大人民群眾的共同努力下,科技,教育、文化、衛生、廣播電視、民政、殘聯、環保、統計、審計、計生等各項社會事業得到全面發展,社會穩定得到維護。
三、下半年工作打算
為確保我鎮下半年經濟社會發展主要預期目標順利實現,要突出抓好幾個方面工作:
1.加強財政支出管理,嚴格執行年度預算,增強預算的剛性,控制臨時預算支出,確保財政資金發揮最大效益;加強專項資金的跟蹤、監督、檢查,確保有限的財政資金專款專用、安全高效使用。
2.加快發展農村經濟,全力推進社會主義新農村建設。加強農業基礎設施建設,強力推進農業綜合開發、優質糧食生產,加大農業科技投入,提高農產品質量;加強烤煙中耕管理,認真做好烤煙收購相關准備工作;加快畜牧業發展,以養殖協會為龍頭,走規模化、標准化的養殖道路;強化農村勞動力轉移的組織協調和政策引導,建立健全多層次、多渠道、多形式的勞動力就業機制,強化農民工的技能培訓,提高農民工素質;按照「生產發展、生活寬裕、鄉風文明、村容整潔、管理民主」的方針,認真組織實施整縣推進新農村建設。
3.堅持以人為本,促進社會事業全面發展。繼續堅持人口和計劃生育目標責任制,真正做到責任、措施、投入三到位,實行規范化管理,穩定低生育水平,確保人口控制目標;不斷深化教育體制改革,積極引進各類資金,進一步改善辦學條件,加強教師隊伍建設,穩定教師隊伍的整體素質;積極推進新型農村合作醫療,擴大覆蓋面。
4.以XX小城鎮二期開發為契機,推動城鎮經濟健康發展,打造中心城鎮服務平台。因地制宜,加大招商引資力度,合理規劃布局產業結構,營造良好投資環境;加強發展鄉村旅遊、生態旅遊經濟的組織引導,促進鄉村旅遊、生態旅遊的健康發展;樹立勞務「品牌」,發展壯大勞務經濟。
5.加快重點項目建設與儲備,積極調整產業結構,以點帶面,全面推進全鎮經濟社會發展步伐;
6.繼續協助抓好文天二級公路(XX段)建設工作。
總之,XX鎮要追趕全縣、全州、乃至全省建設小康社會目標,任務艱巨,任重道遠。在下步工作中鎮黨委、政府將緊密聯系鎮情,充分發揮區位優勢,找准經濟社會發展的突破口,搶抓機遇,迎難而上,緊緊圍繞小城鎮建設來加大招商引資力度,從而為XX經濟的發展增添新鮮血液,逐步解決經濟社會發展後勁力不足的問題,促進全鎮經濟社會又好又快地協調健康發展。
中共XX鎮委員會 XX鎮人民政府
二O一O年七月十九日
8. 關於進一步強化旅遊業對縣域經濟發展帶動作用的思考的調研報告
旅遊業是前景廣闊的朝陽產業,在服務業中占據先導地位,具有經濟效益好、資源消耗低、環境污染少等諸多優點。作為一門新興產業,旅遊業對社會經濟發展發揮著愈來愈重要的作用。
一、郴州旅遊業發展的現狀分析
郴州是全國優秀旅遊城市,市委、市政府高度重視旅遊業的發展,通過全市各級、各部門及全市人民的共同努力,郴州的旅遊業雖起步較晚,但發展較快,目前已初成規模。
1、旅遊收入位居全省前列。據統計,2007年全市旅遊總收入為55.6億元,比上年增長11.2%,其中:國際旅遊外匯收入944萬美元,比上年增長52.0%,國內旅遊收入55億元,同比增長10.3%;接待國內外遊客909.1萬人次,同比增長21.0%,其中:接待國際旅遊人數35168人次,同比增長30.1%;全市主要景區接待各類遊客379.0萬人次。隨著我市旅遊業的快速增長,其省內市場佔有率也不斷上升,旅遊總收入規模居前。2007年郴州旅遊總收入佔全省的比重為7.6%,旅遊總收入在全省的位次由2000年的第5位上升到2007年的第3位。
2、對經濟增長的貢獻加大。據測算,2007年,郴州旅遊產業共創造增加值28.4億元,佔全市GDP的比重為4.4%,與2005年(4.3%)比,比重上升了0.1個百分點。2007年,全市GDP增長12.3%,其中旅遊產業帶動的約為0.32個百分點,對GDP增長的貢獻率達2.6%。旅遊產業對我市經濟發展的貢獻逐年加大,支柱產業地位已逐步形成。
3、旅遊基礎設施不斷完善。2007年底,全市旅行社已發展到35家,旅遊星級飯店31家,總床位4萬多張。不僅完成了對莽山、熱水溫泉、東江湖等古老景區、景點的改造、擴建和整修,提升旅遊產品檔次,而且加大了對新景區、景點的開發力度,開發出了陽山民居、王仙嶺、五島一村等一批具有一定吸引力的新旅遊景區。到2007年底,全市國家等級景區和工農業旅遊示範區達16家,並通過加大交通設施建設,實現了各城市與景區之間、景區與景區之間的便利往來,形成了多層次、全方位、門類齊全、交通便利的旅遊網路體系,並被國家評為全國優秀旅遊城市。
4、「優秀品牌」吸引力不斷增強。作為全國優秀旅遊城市,郴州市區和資興市的山水美景對省內外和港澳台地區旅客的吸引力不斷增強。2007年,郴州市區及資興市旅遊收入為30.0億元,佔全市旅遊收入比重的53.9%,同比分別增長10.6%、0.1%;接待旅遊人數387.5萬人次,同比增加42.6萬人次,增長12.4%。可以看出,作為優秀旅遊城市仍是全市旅遊業發展的主力,且吸引力在不斷增強。
9. 2018年中國旅遊經濟總體情況如何
據報道,中國旅遊研究院和國家旅遊局數據中心近日發布了第十部中國旅遊經濟藍皮書《2017年中國旅遊經濟運行分析和2018年發展預測》,明年旅遊經濟總體持樂觀預期。
《分析》認為,2018年應抓住旅遊經濟繼續繁榮增長、理性發展的主基調,把品質旅遊作為全年旅遊發展的工作導向,圍繞更多國民參與、更高品質分享兩大目標,全面深化全域旅遊、供給側改革、旅遊外交等一系列重點工作。
10. 近年來我國旅遊業的發展情況如何
近年來我國旅遊業的發展情況比較穩定,但是就今年來說的話,其實全國各地的旅遊發展都並不怎麼好,大多數都是因為疫情這個原因導致的。今年的旅遊業發展就是比較慘淡的,絕大多數時間大家都是不能夠出遊的。
一、今年因為新冠肺炎的影響,旅遊業發展非常不好。我們都知道,從今年年初一月份開始一直到六七月份,每個人都活在水深火熱之中。每個人都害怕自己出去會被染上新冠肺炎病毒,所以說這一整年旅遊業的發展都並不怎麼好。縱觀整個全球來說,旅遊業的發展都非常不好,因為大家都害怕出去會被感染。
綜上,我們可以發現,近幾年我國旅遊業的發展情況都是比較平穩的,但是今年是非常特殊的一年,對此,你有什麼其他的看法,可以在評論區里說一下,大家一起來討論一下。